近日,通惠集團公司黨委書記、董事長、審計委員會主任陳躍主持召開了2023年第一次審計委員會議,審計委員會成員、相關單位工作人員參加了會議。
會議聽取了集團公司2023年度審計工作計劃安排,第三方審計及2022年第三、第四季度內控審計和工程審計工作開展情況的匯報。會議要求,審計監(jiān)督部按程序盡快與第三方審計單位對接合同簽訂以及進駐后資料提供等溝通協(xié)調工作。凡在審計中發(fā)現(xiàn)問題要明確相關責任,如因工作不認真、不負責而導致的問題或反復出現(xiàn)的問題,責任單位要對責任人進行提醒,必要時對其進行問責;工程審計送審要符合相應的規(guī)定,嚴格按照相關法律法規(guī)辦理。審計人員要合理安排時間,嚴格按照計劃執(zhí)行年度審計工作,不斷檔,不遺漏。
會議強調,審計部門要對被審計單位進行提醒或進行問責,按照相關制度對責任人和責任單位按照問題的嚴重程度進行分層級問責,確保審計工作不走過場,取得實效,以進一步推進審計成果運用,切實推動集團公司各單位規(guī)范管理,規(guī)避風險,促進集團公司更好更快發(fā)展。
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